| 31/07/2017 |
30 |
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO DEI LAVORI DI : CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DEL COMPLESSO DI SAN GIOVANNI BATTISTA IN USSASSAI - INTEGRAZIONI DOCUMENTALI.
|
Giunta |
- |
|
43 Kb
|
| 21/06/2017 |
152 |
RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2016. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA CIG: ZE41E6A015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
45 Kb
|
| 05/05/2017 |
110 |
ERRATA CORRIGE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 31 DEL 05/05/2017 (N.R.G. 109 DEL 05/05/2017)
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
35 Kb
|
| 05/05/2017 |
109 |
SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI E NON AMMESSI.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
52 Kb
|
| 05/05/2017 |
108 |
ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI ITALIANI – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
46 Kb
|
| 08/05/2017 |
111 |
RINNOVO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE PER IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SERRAU MAURO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. CIG: Z441E80CD5
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
86 Kb
|
| 02/05/2017 |
106 |
LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2017 – CIG: Z8F1DAC431.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
43 Kb
|
| 02/05/2017 |
105 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. MARZO 2017 .
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
47 Kb
|
| 02/05/2017 |
104 |
RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA CIG: ZE41E6A015.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
47 Kb
|
| 02/05/2017 |
103 |
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI VALFENERA - IMU 2015 E 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
49 Kb
|
| 12/01/2017 |
1 |
RETTIFICA LISTA DI CARICO TARI ANNO 2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
49 Kb
|
| 10/05/2017 |
112 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SAV CONSULENZA E MARKETING SRL PER SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO SVOLTOSI A CABRAS IL 31/03/2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
37 Kb
|
| 11/05/2017 |
113 |
ADESIONE SEMINARIO IN MATERIA DI “ASSUNZIONI E CONTRATTATAZIONE DECENTRATA”. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
52 Kb
|
| 15/05/2017 |
117 |
LIQUIDAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI VLLE DEL PARDU E DEI TACCHI D'OGLIASTRA MERIDIONALE PER LA GIORNATA DI FORMAZIONE TENUTASI AD ULASSAI( PRESSO IL CEAS) IN DATA 24/03/2017, IN TEMA DI CONSERVAZIONE DIGITALE E NORMATIVA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
36 Kb
|
| 15/05/2017 |
116 |
FORNITURA “CINGHIA TRASFERIMENTO IMMAGINE” PER FOTOCOPIATORE PIU’ SERVIZIO DI MANUTENZIONE – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA DITTA OLTECH SNC DI NUORO. CIG:Z5B1E99E29.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
52 Kb
|
| 13/04/2017 |
95 |
APPROVAZIONE PROSPETTO FONDI DA DESTINARE AL SETTORE SOCIALE PER L'ANNUALITÀ 2017. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI AL BILANCIO DELL'UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
51 Kb
|
| 16/05/2017 |
118 |
INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA-LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO/APRILE 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
45 Kb
|
| 12/04/2017 |
93 |
NOMINA COMMISSIONE SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI UN POSTO DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
55 Kb
|
| 16/05/2017 |
120 |
LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA PEWR SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2016 E AL MESE DI FEBBRAIO 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
44 Kb
|
| 16/05/2017 |
119 |
INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA -LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO/APRILE 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
48 Kb
|
| 11/04/2017 |
88 |
REFERENDUM POPOLARI DEL 28 MAGGIO 2017 COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
50 Kb
|
| |
|
Determina 88 |
|
|
 |
50 Kb |
| 10/04/2017 |
87 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIALLINEAMENTO ARCHIVI DEMOGRAFICI ALLE NUOVE PROVINCIE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZUDDAS SRL CON SEDE IN CAGLIARI. – CIG: ZED1E2EE65
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
83 Kb
|
| 23/05/2017 |
124 |
ADESIONE AL 15° CONVEGNO DI POLIZIA LOCALE- IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
51 Kb
|
| 29/05/2017 |
127 |
RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2015. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA CIG: ZB91BE2B91.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
47 Kb
|
| 29/05/2017 |
128 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. APRILE 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
47 Kb
|
| 29/03/2017 |
80 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI.FEBBRAIO 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
50 Kb
|
| 29/03/2017 |
81 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MODULA ANPR ALLA DITTA ZUDDAS SRL CON SEDE DI CAGLIARI .- CIG ZE91C5C502.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
50 Kb
|
| 21/03/2017 |
77 |
ADESIONE E IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DELL'UNIONE VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI- CONSERVAZIONE DIGITALE E NORMATIVA-24/03/2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
56 Kb
|
| 21/03/2017 |
76 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I. - ANNO 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
48 Kb
|
| 21/03/2017 |
75 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO A SERVIZIO “ SERVIZI DEMOGRAFICI.COM” PER L’ANNO 2017 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA - C.I.G.: Z8C17AD595.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
45 Kb
|
| 16/03/2017 |
73 |
ADESIONE AL CORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO: UTILIZZO DELLA SCIA UNICA NELLA POLIZIA AMM.VA : TRATTENINEBTI E SPETTACOLI IN SEDE FISSA E TEMPORANEI DOPO IL D.LGS N. 222/2016, VERIFICA DI INCOLUMITA', CONTROLLI E DISSCIPLINA SANZIONATORIA.IMPEGNO DI SPESA.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
56 Kb
|
| 05/06/2017 |
135 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE- CIG: Z291ED6622.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
53 Kb
|
| 06/06/2017 |
136 |
PROCEDURE GESTIONALI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVO ALLE PROCEDURE GESTIONALI SIBAC DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO PER L’ANNO 2017 –LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ALLA MEM INFORMATICA S.R.L. DI NUORO. CIG: Z841C79CD8.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
86 Kb
|
| 13/03/2017 |
70 |
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI LEGNANO – ICI 2011. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
49 Kb
|
| 09/06/2017 |
138 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MEM INFORMATICA DI NUORO PER IL CANONE DI ASSISTENZA ALLE PROCEDURE SIBAC DEI SEGUENTI MODULI: DELIBERE, DETERMINE E PROTOCOLLO.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
49 Kb
|
| 13/06/2017 |
139 |
LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI MARZO 2017 – CIG: Z8F1DAC431.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
43 Kb
|
| 13/06/2017 |
140 |
PROCEDURE GESTIONALI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ZUDDAS DI CAGLIARI. PERIODO 2 ^ TRIMESTRE 2017 - CIG: Z211C84546 .
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
52 Kb
|
| 08/03/2017 |
65 |
UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 1 , COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004 PER LE NECESSITA' CONNESSE AGLI ADEMPIMENTI DEL SERVIZIO TECNICO.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
60 Kb
|
| 15/06/2017 |
143 |
SELEZIONE PER LA COPERTURA A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI UN POSTO DI 'ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO', AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1 DEL D.LGS 267/2000. APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE E GRADUATORIA FINALE
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
280 Kb
|
| 08/03/2017 |
64 |
CONCESSIONE CONGEDO STRAORDINARIO AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 2, AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 5 DEL D. LGS. 151/2001.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
46 Kb
|
| 07/03/2017 |
62 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2016 – CIG: ZF51CB2EB4
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
82 Kb
|
| 07/03/2017 |
63 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. GENNAIO 2017 .
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
85 Kb
|
| 19/06/2017 |
148 |
ACQUISTO HARD DISK INTERNO PER PERSONAL COMPUTER. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z871F0821E.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
52 Kb
|
| 20/06/2017 |
149 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GIESSE FORNITURE DI SASSARI PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
50 Kb
|
| 20/06/2017 |
151 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. MAGGGIO 2017.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
47 Kb
|
| 21/06/2017 |
153 |
FORNITURA “CINGHIA TRASFERIMENTO IMMAGINE” PER FOTOCOPIATORE PIU’ SERVIZIO DI MANUTENZIONE – LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA OLTECH SNC DI NUORO. CIG:Z5B1E99E29.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
45 Kb
|
| 21/06/2017 |
154 |
LIQUIDAZIONE FATTURE A POSTE ITALIANE SPA PER SPESE SERVIZIO DI CORRISPONDENZA RELATIVO AL MESE DI APRILE 2017 – CIG: Z8F1DAC431.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
43 Kb
|
| 22/06/2017 |
156 |
INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTI ESTERNI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA VISITA MEDICA PREVENTIVA ED ESAMI CLINICI STRUMENTALI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008- RILASCIO CERTIFICATO DI IDONEITA' AL LAVORO- CIG. ZA51F16ABB.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
58 Kb
|
| 07/02/2017 |
27 |
L.R. 15/92 E L.R. 20/97- LIQUIDAZIONE SUSSIDIO ECONOMICO PER INSERIMENTO LAVORATIVO NOVEMBRE-DICEMBRE 2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
54 Kb
|
| 07/02/2017 |
28 |
L.R. n. 27/83 LIQUIDAZIONE PROVVIDENZE ANNO 2016.
|
Responsabile di Servizio |
Area Amministrativo Sociale |
|
51 Kb
|