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Anno selezionato: 2013
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
10/12/2013 670 LIQUIDAZIONE SPESA PER ABBONAMENTO A SERVIZIO “ SERVIZI DEMOGRAFICI.COM” – GRUPPO MAGGIOLI – P.I. 02066400405 - C.I.G. Z6C0C9FCA3. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 75 Kb
10/12/2013 669 L. N. 62/2000 - IMPEGNO LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLE FAMIGLIE PER L’ISTRUZIONE. ANNO SCOLASTICO 2012/2013. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 83 Kb
10/12/2013 668 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PUBBLICA SECONDARIA DI I E II GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2012/2013 –L.R. N.31/84, ART.7, LETT. H. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 85 Kb
09/12/2013 667 LIQUIDAZIONE INDENNITA' MANEGGIO VALORI ALL’ECONOMO COMUNALE ANNO 2013. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 89 Kb
09/12/2013 666 LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE INCARICATO DELLE INDENNITA’ PER L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA’ – ART.17 COMMA 2 LETT. F) CCNL – ANNO 2013. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 91 Kb
09/12/2013 665 Liquidazione fatture Enel Servizio Elettrico SpA. per consumi energia elettrica utenze comunali. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 85 Kb
09/12/2013 664 RITIRO – TRASPORTO – CARICO – SCARICO - CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E INGOMBRANTI – RAEE E FERROSI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECO OLBIA S.R.L. SERVIZI ECOLOGICI DI OLBIA (SS) – PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z440CC8A9D. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 85 Kb
09/12/2013 663 RITIRO – TRASPORTO – CARICO – SCARICO - CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI RAEE – PILE – MEDICINALI – TONER - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ECO TEAM DI ASSEMINI – PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z510CC8646. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 84 Kb
06/12/2013 662 FORNITURA ATTREZZATURE RIABILITATIVE E SPORTIVE ARREDO PALESTRA COMUNALE - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA PLURIMA – PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z1F0CC11D9. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 82 Kb
06/12/2013 661 AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI PIANTE E SIEPI PER LA MANUTENZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL VERDE PUBBLICO ALLA DITTA SGARAVATTI LAND DI CAPOTERRA – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z4A0C9BB96. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 83 Kb
05/12/2013 660 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 82 Kb
05/12/2013 659 CONTRATTO D’AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA DI VERCONSULT S.P.A. (GIA’ G.P.A. S.P.A.), AFFIDATARIA DEL “SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A COPERTURA DEI RISCHI DELL’ENTE”, AD ASSITECA S.P.A. – PRESA D’ATTO. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 81 Kb
05/12/2013 658 ADESIONE ANUTEL – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 100 Kb
05/12/2013 657 TARES ANNO 2013 - RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL’AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 87 Kb
05/12/2013 656 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SARDA GAS PETROLI DI CARDEDU PER LA FORNITURA DI GASOLIO PER GLI IMPIANTI TERMICI DEGLI STABILI COMUNALI CIG: Z0C084FA2B – P.I. 00917780918. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 80 Kb
05/12/2013 655 IMPEGNO DI SPESA AGGI TRATTENUTI DAI CONCESSIONARI SULLE RISCOSSIONI DA RIVERSARE ALL’ENTE DEL RUOLO TASSA RIFUITI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.) - ANNUALITA’ 2012. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 88 Kb
05/12/2013 654 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA PER RECUPERO COSTI DI ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI 4° TRIMESTRE 2013 – CIG: Z4B0CBAAFE. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 92 Kb
04/12/2013 653 Liquidazione fatture alla ditta Eco - Sistemi di Gergei per la raccolta ed il trasporto RR. SS. UU. al termovalorizzatore di Tossilo - Macomer e della frazione umida a Quirra di Osini - Periodo 01/10/2013 – 30/11/2013 – P.I. 00901200915 - CIG:2663558597. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 81 Kb
04/12/2013 652 RIMBORSO ALL’ANAS SPA DEGLI ONERI PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEL CONSIGLIERE COMUNALE SIG. DEPLANO ADALBERTO PER L’ANNO 2012 - EX ART. 79 - D. LGS. 267/2000. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 89 Kb
04/12/2013 651 AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE CENTRO RICREATIVO ADOLESCENTI- DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG: ZF70CA211F. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 91 Kb
04/12/2013 650 SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO – RECUPERO COSTI DI ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI 1°-2°-3° TRIMESTRE 2013 –– LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA - CIG: Z3706CBE91. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 93 Kb
04/12/2013 649 FONDI L.R. 6/2012 N. 1 - ART. 5 – COMMI 1/2/3/4 – RIPARTO RISORSE ANNO 2012 - CANTIERE LAVORO AGRICOLO OCCUPAZIONALE REGIONALE ANNUALITA’ 2013 – LIQUIDAZIONE LISTA PAGA MESE DI NOVEMBRE 2013. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 86 Kb
04/12/2013 648 FORNITURA TABELLONI TIPO CENTRO STORICO PER ARREDO URBANO IN LOCALITA’ “SERRELUGI” - AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA NEGOZIATA ALLA DITTA COUNTRY SERVICE SARDINIA S.R.L. DI CAGLIARI – CIG : Z690C3627B – LIQUIDAZIONE FATTURA - P.I.02689980924. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 79 Kb
03/12/2013 647 RIMBORSO AL COMUNE DI TORTOLI’ DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI 4° TRIMESTRE 2013 RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI TORTOLI’ E USSASSAI Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 87 Kb
03/12/2013 646 LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2013 Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 83 Kb
03/12/2013 645 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI E CUNETTE ALLA FRANCESE IN VIA NAZIONALE – CENTRO ABITATO - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - ART. 125 DEL CODICE DEGLI APPALTI - ALLO STUDIO TECNICO DELL’ ING. LOI ANTONELLA CON STUDIO IN USSASSAI – IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA40CAC8F6 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 84 Kb
03/12/2013 644 P.S.R. 2007-2013–MISURA322–AZIONE 1 – RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEI BENI DI NATURA PUBBLICA. CASA MUSEALE- AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUZIONE - ART. 125 DEL CODICE DEGLI APPALTI - ALLO STUDIO TECNICO DELL’ ING. PINNA VINCENZO DI USSASSAI – IMPEGNO DI SPESA CIG Z7C0CAB074 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 95 Kb
02/12/2013 643 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNUO VARIABILE 1° SEMESTRE 2013 SUI RISPARMI ENERGETICI AL CONSORZIO ENERGIA CEV DI VERONA - P.I. 03274810237. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 87 Kb
02/12/2013 642 INTERVENTI PER L’AUMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - ART. 125 DEL CODICE DEGLI APPALTI - ALLO STUDIO TECNICO DEL DR. FOR. PINNA MARCO CON STUDIO IN ARZANA – LIQUIDAZIONE FATTURA IN ACCONTO - CIG:Z8F0A62023 – P.I.01397120914.\ Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 89 Kb
02/12/2013 641 AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA DELLA FORNITURA DEL VESTIARIO INVERNALE ED ESTIVO PER L’OPERAIO COMUNALE ALLA DITTA F.LLI USAI S.R.L. DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA – CIG:Z280CA6CB6. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 82 Kb
02/12/2013 640 APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI “FUNTANAS” E “MARIAS” - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 8 D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA DESSI E BOI S.N.C. DI USSASSAI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO – IMPEGNO DI SPESA – CIG:ZF50CA2481. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 84 Kb
02/12/2013 639 APPROVAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ RURALE DI “SULAGARCI” E “CIASA ‘E OSSU” - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 8 D. LGS. 163/2006 ALL’IMPRESA GHIANI SEBASTIANO S.N.C. DI USSASSAI – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO – IMPEGNO DI SPESA – CIG:ZED0CA244F. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 84 Kb
02/12/2013 638 AMMINISTRATORE DI SISTEMA ED AFFIANCAMENTO FORMATIVO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 01.10.2013-31.10.2013. CIG Z9D0812786. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 86 Kb
29/11/2013 637 LAVORI IN ECONOMIA DI : SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO VERDE PUBBLICO IN LOCALITA’ VARIE E DELLA VIABILITA’ RURALE - FORNITURA NOLO MEZZI MECCANICI E AUTOCARRI - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 125 – COMMA 9 D. LGS. 163/2006 ALLA DITTA GHIANI SEBASTINAO S.N.C. DI USSASSAI – IMPEGNO DI SPESA - CIG : ZA10CA1C92. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 84 Kb
29/11/2013 636 NOLO - MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE IN VIA NAZIONALE E IN PIAZZA CHIESA - IMPEGNO DI SPESA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA TRO. LUX. DI CAGLIARI – CIG : Z190C9FADB. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 83 Kb
29/11/2013 635 IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO A SERVIZIO “ SERVIZI DEMOGRAFICI.COM” – GRUPPO MAGGIOLI - C.I.G. Z6C0C9FCA3. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 81 Kb
29/11/2013 634 LIQUIDAZIONE ONORARI PER LA REDAZIONE DI UNA PERIZIA SUPPLETIVA SENZA AUMENTO DI SPESA DEI LAVORI DI : “RIPRISTINO DELLA VIABILITA’ STRADA “BAU ERICCI-SU PIROI” ALLO STUDIO TECNICO MURA SOCIETA’ DI INGEGNERIA DI CAGLIARI – CIG: ZAB032188A – P.I. 03015710928. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 83 Kb
29/11/2013 633 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE – DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA DEL 1° STRALCIO DI URBANIZZAZIONE DEL PIP IN LOCALITA’ “SA SCALA ‘E SA FURCA” ALLA RTP COSTITUITA DAGLI INGG. SAU FRANCESCO DI TONARA E LOI MAURO DI USSASSAI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - CIG:Z980C45785. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 98 Kb
28/11/2013 632 L.R. 64/50. ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DALLA DITTA “L’ARCOBALENO” DI BAUNEI. ANNUALITÀ 2011. CIG: Z440C9AF2F. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 80 Kb
28/11/2013 631 APPROVAZIONE 1° SAL DEI LAVORI DI:INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE “BAU ERICCI”-“SU PIROI” - LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL’IMPRESA SECCI NATALE S.R.L DI USSASSAI - CUP: D53D12000050002 - CIG: 4255777A45 – P.I. 01375970918. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 96 Kb
27/11/2013 630 INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ECONOMO COMUNALE PER LE MINUTE SPESE DELL’UFFICIO AMMINISTRATIVO DA EFFETTUARE DURANTE L'ESERCIZIO 2013. Responsabile di Servizio Area Amministrativo Sociale Formato pdf 83 Kb
27/11/2013 629 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA POLIVALENTE IN LOCALITA’ “M. SERAFINU” - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUDDU MARIO ANTONIO DI JERZU INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z5E07D917E. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 88 Kb
27/11/2013 628 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE LAVORO VERDE AGRICOLO OCCUPAZIONALE ANNO 2013 - DELIBERA G.R. 34/44 DEL 07/08/2012-INTERVENTO PER L’INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA KIT COMPLETO PER CASSETTA PRONTO SOCCORSO DITTA BULLEGAS ANDREA DI USSASSAI – IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE00C85DCA. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 89 Kb
27/11/2013 627 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE LAVORO VERDE AGRICOLO OCCUPAZIONALE ANNO 2013 - DELIBERA G.R. 34/44 DEL 07/08/2012-INTERVENTO PER L’INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI ALLA DITTA PIRODDI ELENA IGNAZIA DI SADALI – IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE60C85986. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 90 Kb
27/11/2013 626 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE LAVORO VERDE AGRICOLO OCCUPAZIONALE ANNO 2013 - DELIBERA G.R. 34/44 DEL 07/08/2012-INTERVENTO PER L’INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E MATERIALE VARIO ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI – IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB00C85AA8 Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 90 Kb
27/11/2013 625 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE LAVORO VERDE AGRICOLO OCCUPAZIONALE ANNO 2013 - DELIBERA G.R. 34/44 DEL 07/08/2012-INTERVENTO PER L’INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – AFFIDAMENTO INCARICO TENUTA CONTABILITA’ ALLO STUDIO DEL RAG. FILIPPO MESSINA DELL’AVV. VALERIA LAI DI LANUSEI – CIG: ZA50C858AC – IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 91 Kb
27/11/2013 624 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CANTIERE LAVORO VERDE AGRICOLO OCCUPAZIONALE ANNO 2013 - DELIBERA G.R. 34/44 DEL 07/08/2012-INTERVENTO PER L’INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – AFFIDAMENTO INCARICO AL DR. SETTE GABRIELE VISITE MEDICHE PER ATTESTAZIONE IDONEITA’ SANITARIA – IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z9C0C8563F. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 91 Kb
27/11/2013 623 LIQUIDAZIONE ONORARI DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AL 1° SAL DEI LAVORI DI : COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO “GENNARCU” ALL’ ING. FULVIO PISU DI LANUSEI – CIG: 1410895362 – P.I. 00152330916. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 100 Kb
26/11/2013 622 APPROVAZIONE DEL 1° SAL DEI LAVORI DI: RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI “GENNARCU” PER L’INCENTIVAZIONE DEL TURISMO SPORTIVO –LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 ALL’IMPRESA CAPOGRUPPO MAST DI FLERO (BS) CAPOGRUPPO DELL’ ATI MAST S.R.L./LIMONTA SPORT S.P.A. E SECCI NATALE S.R.L. - CUP: D53E12000020002 - CIG:46168411B8 – P.I. 03255350179. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 117 Kb
26/11/2013 621 ADDIZIONALE SUI PREMI DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DEGLI ONERI PER DANNO BIOLOGICO PER L’ANNO 2012 PER GLI OPERAI AGRICOLI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Responsabile di Servizio Area Finanziaria Formato pdf 89 Kb

Registrazioni: 100/546

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