| 06/11/2019 |
379 |
APPROVAZIONE PROSPETTO FONDI DA DESTINARE AL SETTORE SOCIALE PER L'ANNUALITÀ 2019. IMPEGNO DI SPESA E TRASFERIMENTO FONDI AL BILANCIO DELL'UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI” OGLIASTRA MERIDIONALE. COMUNE DI USSASSAI – NOVEMBRE 2019.
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Servizio Socio Culturale |
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| 06/11/2019 |
378 |
L.R. 31/84 ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020-APPROVAZIONE GRADUATORIA.
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| 06/11/2019 |
377 |
REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO CESSIONE DEL CREDITO AL CONSORZIO ENERGIA VENETO – CEV DELLA TARIFFA INCENTIVANTE GSE EX D.M. 19.02.2007 IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA MEDIA - CONVENZIONE N. N07E14601407
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| 05/11/2019 |
376 |
L. 142/90, Art. 12- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A COMITATI ANNO 2019.
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Servizio Socio Culturale |
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| 04/11/2019 |
375 |
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE) - ATTO DI ACCERTAMENTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DIRITTI SPETTANTI AL MINISTERO INTERNO - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019.
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Servizio Affari Generali |
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| 04/11/2019 |
374 |
ACQUISTO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE ARUBA KEY – LIQUIDAZIONE DI SPESA - CIG Z7D29DE043
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Lavori Pubblici |
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| 31/10/2019 |
373 |
LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2019
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| 28/10/2019 |
372 |
LAVORI DI “MIGLIORAMENTO DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI USSASSAI. DECRETO CRESCITA: CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ATTIVATA TRAMITE SARDEGNA CAT ALLA DITTA PILIA SALVATORE DI OSINI - CUP N. D19H19000270001 - CIG. N. 8063584804.
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Lavori Pubblici |
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| 28/10/2019 |
371 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI VESTIARIO ALLA DITTA F.LLI USAI DI LANUSEI P.IVA 01176370912 - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018 – CIG: ZDB28DC928
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Lavori Pubblici |
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| 28/10/2019 |
370 |
Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 6° bimestre 2019
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| 28/10/2019 |
369 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALE ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI - P.IVA 00812320919 - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018 – CIG: Z7729DE582
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Lavori Pubblici |
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| 28/10/2019 |
368 |
LIQUIDAZIONE – FATTURA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RR. SS. UU. NEL TERMOVALORIZZATORE DI TOSSILO ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER (NU) ALLA Società Tossilo S.p.A. PERIODO IIi° TRIMESTRE 2019 ED ECOTASSA ANNO 2019 LEGGE N. 221/2015 - CIG: ZA0283A4A9.
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Lavori Pubblici |
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| 24/10/2019 |
367 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MIGLIORAMENTO DELL'ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO EDILIZIO DEL PALAZZO MUNICIPALE DI USSASSAI. DECRETO CRESCITA: CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” AI SENSI DEGLI ART. 36 COMMA 2 E 40 DEL D.LGS 50/2016 ED IN VIA TELEMATICA TRAMITE SARDEGNA CAT - CUP N. D19H19000270001 - CIG. N. 8063584804.
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Allegato 1 |
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Allegato 7 |
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| 24/10/2019 |
366 |
Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, esercizio 2019, ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Ragioneria |
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| 23/10/2019 |
365 |
Liquidazione fatture Global Power Spa per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.09.2019/30.09.2019 e di conguaglio competenza 01.08.2019/31.08.2019 – CIG derivato 65720291E6
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| 23/10/2019 |
364 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - SETTEMBRE 2019
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Responsabile di Servizio |
Servizio Affari Generali |
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| 23/10/2019 |
363 |
FORNITURA FOGLI DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2020 E RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018. LIQUIDAZIONE SPESA ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI srl DI GRANAROLO DELL’EMILIA CIG: Z5E29A337B
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Servizio Affari Generali |
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| 21/10/2019 |
362 |
SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE, CONTABILITÀ, DIREZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI DI “LAVORI DI VIABILITA’ INTERNA: RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIE UMBERTO 1, VIA FONTANA E VIA GARIBALDI”. AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA ATTIVATA TRAMITE SARDEGNA CAT ALL’ING. VINCENZO PINNA - LOTTO CIG N. Z7E2A0210C.
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Lavori Pubblici |
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| 17/10/2019 |
361 |
FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA – DITTA MONDOFFICE SRL - P.IVA. 07491520156 - LOTTO CIG. Z582A39ECC.
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Lavori Pubblici |
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| 16/10/2019 |
360 |
VERSAMENTO QUOTA DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO GAL PER L’ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA
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Lavori Pubblici |
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| 15/10/2019 |
359 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FONDI BIMF 2019 A.T. PRO LOCO USSASSAI- CONTRIBUTO “FESTA DELL’EMIGRATO 2019” E ACCONTO “SAGRA DELLA MELA 2019”.
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Servizio Socio Culturale |
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| 15/10/2019 |
358 |
RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL 3° TRIMESTRE 2019.
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| 15/10/2019 |
357 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SENSI DELLE L.R. 31/84 E L.R. 25/93, DESTINATI ALLE SCUOLE DELL’OBBLIGO DI USSASSAI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20, ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI JERZU.
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Responsabile di Servizio |
Servizio Socio Culturale |
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| 15/10/2019 |
356 |
EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
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| 15/10/2019 |
355 |
L.R. 31/84. LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. CIG: Z3229B8897.
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| 14/10/2019 |
354 |
STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA GEOLOGICA E GEOTECNICA PER LA GESTIONE DEL PAI CON PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI VARIANTE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO – SALDO - LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. FRAU ITALO - CIG: N. ZDE29DBE99 .
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Lavori Pubblici |
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| 14/10/2019 |
353 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E MATERIALE ALLA DITTA FERRERO WALTER DI LANUSEI - P.IVA 00812320919 – IMPEGNO DI SPESA - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018 - CIG: Z7729DE582
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Lavori Pubblici |
Recarsi negli uffici dell'Ente
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Allegato 1 |
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| 14/10/2019 |
352 |
ACQUISTO CERTIFICA DI FIRMA DIGITALE ARUBA KEY - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZDE2A269CA
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Lavori Pubblici |
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| 11/10/2019 |
351 |
Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, esercizio 2019, ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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| 10/10/2019 |
350 |
RIVERSAMENTO AL COMUNE DI TRIBANO - IMU 2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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| 10/10/2019 |
349 |
LIQUIDAZIONE FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE Q8 DI MARCI RICCARDO E. M. - P.IVA 01446220913 - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018 – CIG: Z522A05004
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 10/10/2019 |
348 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA DELL’ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE DI NUORO, RELATIVE ALLA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 074 2019 00033766 18 001.
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Lavori Pubblici |
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| 09/10/2019 |
347 |
ACQUISTO CERTIFICATO DI FIRMA DIGITALE ARUBA KEY - AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: Z7D29DE043
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 09/10/2019 |
346 |
PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO “TRIBUTI LOCALI ULTIME NOVITA’ DECRETO CRESCITA 2019 E ADEMPIMENTI DI FINE ANNO”. LIQUIDAZIONE DI SPESA.
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Responsabile di Servizio |
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| 03/10/2019 |
345 |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI AL DISTRIBUTORE Q8 DI MARCI RICCARDO E. M. DI SADALI - P.IVA 01446220913 - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018 – CIG: Z522A05004
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Lavori Pubblici |
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| 03/10/2019 |
344 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) – FORNITURA SOFTWARE RELAZIONI DI FINE ED INIZIO MANDATO – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA MEM INFORMATICA S.R.L. - CIG Z8B2A043ED
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| 03/10/2019 |
343 |
CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018 – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 03/10/2019 |
342 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO SETTEMBRE 2019, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA – TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – RECUPERO DELLE FRAZIONI VALORIZZABILI - DITTA ECO-SISTEMI DI OLIANAS CLAUDIO DI GERGEI - CIG:643223938A – CUP: D56G15000570004
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 03/10/2019 |
341 |
LIQUIDAZIONE – FATTURA FORNITURA DI N. 3 TONER ORIGINALI, N. 1 VASCHETTA RECUPERO TONER, N. 1 DRUM PER STAMPANTE OLIVETTI D-COLOR MF280 – MEDIANTE O.D.A. MEPA – DITTA OLTECH SNC DI NUORO - LOTTO CIG. N. Z8529B818C.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 03/10/2019 |
340 |
SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE, CONTABILITÀ, DIREZIONE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI 'LAVORI DI VIABILITÀ INTERNA: RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DELLE VIE UMBERTO 1, VIA FONTANA E VIA GARIBALDI”. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 6 DEL D. LGS N. 50/2016 DA ATTIVARSI TRAMITE SARDEGNA CAT (R.D.O.) - DETERMINA A CONTRARRE - CIG N. Z7E2A0210C.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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Allegato 1 |
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Allegato 2 |
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Allegato 3 |
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Allegato 4 |
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Allegato 5 |
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| 02/10/2019 |
339 |
LIQUIDAZIONE BUSTE PAGA MESE DI SETTEMBRE 2019 - CANTIERE VERDE ANNUALITÀ 2018
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 02/10/2019 |
338 |
“SISTEMAZIONE VIABILITA’ RURALE COMUNALE” - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA ATTIVATA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO DI SARDEGNA CAT – DITTA EDIL LOI SRL DI SEUI - CIG N. 7875750A7E.
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Responsabile di Servizio |
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| 01/10/2019 |
337 |
SERVIZIO DI ORDINATIVO INFORMATICO – RECUPERO COSTI DI ARCHIVIAZIONE ORDINATIVI INFORMATICI E COMPENSO DISPOSIZIONI ORDINATIVI INFORMATICI ANNO 2019 –IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA – CIG ZAE0E3AEBE
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 01/10/2019 |
336 |
Variazione compensativa fra capitoli del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021, esercizio 2019, ai sensi del comma 5-quater dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Responsabile di Servizio |
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| 30/09/2019 |
335 |
“LAVORI DI VIABILITÀ INTERNA RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO DELLA VIA VERDI” - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE - PROCEDURA ATTIVATA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO DI SARDEGNA CAT - CIG N. Z24299C0D2.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 30/09/2019 |
334 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER SOPRALLUOGO E RINNOVO CONCESSIONE ATTRAVERSAMENTO SS. 198 ACQUEDOTTO UTENZA CA11695 - ANAS SPA P.I. 02133681003 – CIG: ZCF29F6AF1.
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 30/09/2019 |
333 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO PER RILASCIO NULLA OSTA ANAS PER INSTALLAZIONE DI FIORIERE LUNGO I MARCIAPIEDI DELLA VIA NAZIONALE – ANAS SPA P.I. 02133681003 – CIG: ZAE29F44A2
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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| 27/09/2019 |
332 |
Liquidazione fatture Abbanoa S.p.A. per consumi idrici utenze comunali
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Responsabile di Servizio |
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| 26/09/2019 |
331 |
RIMBORSO AL COMUNE DI SAN VITO DEGLI ONERI STIPENDIALI DIRETTI E INDIRETTI RELATIVI ALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI SAN VITO E USSASSAI PERIODO 01/01/2019 – 31/08/2019
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Responsabile di Servizio |
Ragioneria |
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| 25/09/2019 |
330 |
STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA PER LA GESTIONE DEL PAI CON PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI VARIANTE CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO - IMPEGNO IN FAVORE DELL’INGEGNERE IDRAULICO ITALO FRAU (CIG: N. ZDE29DBE99).
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Responsabile di Servizio |
Lavori Pubblici |
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