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Anno selezionato: 2024
Elenco documenti
Data  Numero  Oggetto  Organo  Struttura Formato Peso
10/12/2024 521 SERVIZIO ECONOMATO - REINTEGRO ANTICIPAZIONE FONDO ANNO 2024 Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 254 Kb
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10/12/2024 520 SERVIZIO ECONOMATO - REINTEGRO SPESE EFFETTUATE DALL’ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO 24 LUGLIO 2024 – 10 DICEMBRE 2024 Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 290 Kb
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10/12/2024 519 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITÀ SERVER INFORMATICO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA – CIG: B4B6C9FC0E Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 309 Kb
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11/12/2024 530 Impegno somme per la fornitura straordinaria di energia elettrica in Località Perda Morta a seguito dell’emergenza siccità per il Mese di Dicembre 2024. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 237 Kb
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11/12/2024 526 Affidamento dell’incarico di verifica di sorveglianza per gli Impianti Comunali”- Determinazione a Contrarre-Affidamento Diretto ai sensi dell’art 50, comma 2, lettera a) del D.Lgs 36/2023 alla Ditta Verifiche Italia s.r.l. con sede in Sassari. CIG: B4BCAA85BB. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 287 Kb
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11/12/2024 525 ATTIVAZIONE DI N. 1 TIROCINIO EXTRA CURRICULARE DI INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO. LIQUIDAZIONE INDENNITA’ MENSILE. Responsabile di Servizio - Formato pdf 376 Kb
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11/12/2024 524 Sgravio TARI anno 2019 Responsabile di Servizio - Formato pdf 350 Kb
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12/12/2024 532 Affidamento dell’incarico di fornitura in nolo( e trasporto) delle luminarie natalizie”- Determinazione a Contrarre-Affidamento Diretto ai sensi dell’art 50, comma 2, lettera a) del D.Lgs 36/2023 alla Ditta I.E.C.I. Impianti Elettrici di Deiana s.r.l. s.r.l. con sede in Olbia. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 284 Kb
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13/12/2024 537 LIQUIDAZIONE SPESE E COMMISSIONI DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N.12041083 RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2024 Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 266 Kb
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13/12/2024 535 RINNOVO LICENZA SOFTWARE BACKUPASSIST CON UN ANNO DI UPGRADE PROTECTION. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - IMPEGNO DI SPESA – CIG: B4CECFAA2E Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 310 Kb
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13/12/2024 534 L.R. N. 31/84, ART.7, LETT. H. - LIQUIDAZIONE ASSEGNI DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2024/25. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 257 Kb
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13/12/2024 533 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI – NOVEMBRE - DICEMBRE 2024 Responsabile di Servizio - Formato pdf 271 Kb
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16/12/2024 546 RINNOVO LICENZA ANNUALE FIREWALL DELLA COMPONENTISTICA HARDWARE DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SU PIATTAFORMA MEPA, DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SISTEMI INFORMATICI ALFA S.R.L. DI SASSARI - CIG: B4DB26651D Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 327 Kb
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16/12/2024 545 ISTITUZIONE COORDINAMENTO TERRITORIALE PEDAGOGICO (CPT) IN FORMA ASSOCIATA - TRASFERIMENTO FONDI COMUNE CAPOFILA LANUSEI. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 264 Kb
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16/12/2024 544 LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2024 SERVIZIO “SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SUPPORTO EDUCATIVO NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S. 2024/25”. CIG: B2AC71D6A7. Responsabile di Servizio Servizio Socio Culturale Formato pdf 314 Kb
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16/12/2024 543 Impegno e liquidazione della somma pari alla compartecipazione al Progetto relativo alle strategie di adattamenti ai cambiamenti climatici al Comune dii Seui( Comune Capofila) -art.5 della Convenzione di cui ala Delibera G.C.n.° 16 del 28/03/2024. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 261 Kb
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16/12/2024 542 Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia linea ISDN scuola via Europa 1° bimestre 2025 - Periodo Ottobre - Novembre 2024 - CIG ZB539F741D Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 294 Kb
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16/12/2024 541 Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizio di connettività ad Internet in banda larga tramite tecnologia VDSL presso plesso scolastico sito in via Europa 1° bimestre 2025 - Periodo Ottobre – Novembre 2024 - CIG Z3F3CC4A08 Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 338 Kb
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16/12/2024 540 Liquidazione fatture TIM S.p.A. per servizi telefonia utenze comunali 1° bimestre 2025 - Periodo Ottobre – Novembre 2024 - CIG Z163D19F8F Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 350 Kb
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16/12/2024 539 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' VOIPVOICE S.R.L. PER SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET TRAMITE FIBRA OTTICA PALAZZO MUNICIPALE –CANONE ADSL FTTC NEXT 100 MB NOVEMBRE 2024 – CIG B0F245E2C6 Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 293 Kb
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16/12/2024 538 Liquidazione fatture AGSM AIM ENERGIA S.P.A per consumi energia elettrica utenze comunali – Periodo 01.11.2024/30.11.2024 (conguaglio) - CIG B0B302D95A Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 1434 Kb
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18/12/2024 552 Discarico partita iscritta a ruolo coattivo IMU 2019 Responsabile di Servizio - Formato pdf 335 Kb
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18/12/2024 551 Smaltimento rifiuti solidi urbani indifferenziati all'impianto di Chilivani - Ozieri: Impegno di spesa anno 2025. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 276 Kb
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18/12/2024 550 Affidamento dell’incarico di fornitura di segnaletica varia per l’Ufficio Tecnico- Determinazione a Contrarre-Affidamento Diretto ai sensi dell’art 50, comma 2, lettera a) del D.Lgs 36/2023 alla Ditta SE.LA.S di con sede in Dolianova. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 269 Kb
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18/12/2024 549 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024 PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE “MERCATINI DI NATALE 2024” ALL’A.T. PRO LOCO USSASSAI- IMPEGNO DI SPESA. Responsabile di Servizio - Formato pdf 244 Kb
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30/12/2024 557 GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DAL 12.11.2024 AL 31.12.2024 - IMPEGNO DI SPESA Responsabile di Servizio Ragioneria Formato pdf 327 Kb
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30/12/2024 556 Determina unica a contrarre e affidamento lavori di “EMERGENZA REGIONALE EX DELIB.G.R. N. 27/1 DEL 30.07.2024. PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI 2° STRALCIO “SPESE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI” – 34_5 Sistemazione sorgenti” Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 477 Kb
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30/12/2024 555 Affidamento dell’incarico inerente il “servizio di revisione semestrale ed accessori tramite comodato d’uso degli estintori a polvere CO2 per gli stabili comunali' - Determinazione a Contrarre-Affidamento Diretto ai sensi dell’art 50, comma 2, lettera b) del D.Lgs 36/2023 alla Ditta Ruggiu Antincendio & sicurezza S.R.L. di Macomer (NU) –per anni tre, decorrenti dal 01/01/2025, a tutto il 31/12/2027. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 329 Kb
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30/12/2024 554 Determina a contrarre e affidamento del servizio tecnico dell’intervento denominato Manutenzione ordinaria dei condizionatori del Municipio e degli altri Immobili Comunali( Plesso Scolastico e località Cobingiu) ai sensi dell’ex art.50, comma 1, lettera B del D.Lgs 36/2023. Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 340 Kb
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31/12/2024 566 DETERMINA UNICA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 'PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI 2° STRALCIO – SPESE PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (REALIZZAZIONE POZZO DRENANTE 'PERDA MORTA'” - “COLLEGAMENTO SORGENTE MILISAI” - “COLLEGAMENTO SORGENTE NURAXI” Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 507 Kb
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31/12/2024 565 Determina unica a contrarre e affidamento lavori di MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE DI STRADE URBANE COMUNALI Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 392 Kb
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31/12/2024 564 Determina unica a contrarre e affidamento lavori di “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE” Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 639 Kb
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31/12/2024 563 Montaggio serranda presso deposito comunale Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 276 Kb
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31/12/2024 562 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE LUNGO LA VIA NAZIONALE-STRADA STATALE N. 198 E TRAVERSE”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA IMPIANTISTICA E SERVIZI DI SERGIO MURGIA CON SEDE IN SEUI Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 279 Kb
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31/12/2024 561 Determina unica a contrarre e affidamento lavori di RIQUALIFICAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE AD USO BIBLIOTECA E CENTRO DIURNO ANZIANI Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 520 Kb
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31/12/2024 560 Determina unica a contrarre e affidamento lavori di “Restauro e riqualificazione della posada di San Gerolamo e della sua area di pertinenza” Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 459 Kb
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31/12/2024 559 Determina unica a contrarre e affidamento “Nolo mezzi a caldo” Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 335 Kb
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31/12/2024 558 Determina unica a contrarre e affidamento lavori di “AZIONI URGENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA IDRICO AD USO UMANO 34_1 AZIONI DI SOMMA URGENZA” Responsabile di Servizio Area Tecnico Manutentiva Formato pdf 408 Kb
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